PROGRAMMAVERANTWOORDING

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

In het Nationale Klimaatakkoord zijn maatregelen afgesproken om de uitstoot van CO2 te beperken. Deze nationale aanpak richt zich op vijf pijlers: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Landbouw en Elektriciteit. De grondslag van onze gemeentelijke opgave ligt dan ook ligt in het verlengde van dit Nationale akkoord. Binnen Venlo is de klimaatopgave verankerd in het programma Circulaire en duurzame hoofdstad met de programmalijnen: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulariteit. De drie programmalijnen kennen elk hun eigen uitdagingen en specifieke opgaven. Ook onze inwoners en bedrijven ervaren dit. Zo kunnen bedrijven vaak niet direct aansluiten op het elektriciteitsnet, ervaren consumenten de effecten van de gestegen grondstofprijzen en hebben we steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering.
Een belangrijk programma-indicator van het programma circulaire en duurzame hoofdstad is de CO2- uitstoot die direct verband houdt met de klimaatverandering. Resultaat op de totale programmaopgave is dat we in Venlo een CO2-uitstoot hebben die een vergelijkbare daling doormaakt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Met lokaal beleid leveren we hierin een directe bijdrage op werkvelden waar de gemeente invloed op kan uitoefenen (duurzame opwek, energiebesparing en gebouwde omgeving). De programmalijnen leveren hierin een afzonderlijke bijdrage met een meer specifiekere doelstelling. Daarin investeren we sterk in verbinding met de samenleving voor een rechtvaardige transitie met draagvlak en betrokkenheid.
In het verlengde van het uitgevoerde art. 213a-onderzoek schenken we ook uitgebreid aandacht aan de meetbaarheid van het programma. Dit is niet eenvoudig omdat resultaten (zoals CO2-reductie in de gemeente) niet altijd direct te koppelen zijn aan de maatregelen die we lokaal nemen. We passen onze indicatoren waar nodig aan om de voortgang van onze duurzame en circulaire initiatieven te kunnen monitoren. Deze indicatoren raken steeds meer geïntegreerd in ons beleid en rapportages. Denk bijvoorbeeld aan indicatoren zoals het aantal geïnstalleerde zonnepanelen, de vermindering van CO2-uitstoot, of het percentage gebouwen met energielabel A.

Exploitatie

Middelen per programma

Baten /
Lasten

Realisatie
2022

Begroting voor
wijziging 2023

Begroting na
wijziging 2023

Realisatie
2023

Verschil

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Baten

2.246

992

4.469

7.206

2.737

Lasten

5.537

6.751

8.594

10.226

-1.632

Saldo baten en lasten

-3.291

-5.759

-4.125

-3.020

1.105

Onttrekkingen aan reserves

Baten

2.125

2.550

1.125

799

-326

Toevoegingen aan reserves

Lasten

584

2.300

2.515

2.515

Saldo verrekening met reserves

1.541

250

-1.390

-1.716

-326

Totaal resultaat programma

-1.750

-5.510

-5.516

-4.737

779

Middelen per programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten /
Lasten

Realisatie
2022

Begroting voor
wijziging 2023

Begroting na
wijziging 2023

Realisatie
2023

Verschil

Energietransitie

Baten

2.232

2.992

5.068

7.635

2.567

Lasten

3.699

5.819

8.479

10.505

-2.026

Subtotaal Energietransitie

-1.467

-2.826

-3.411

-2.869

542

Klimaatadaptatie

Baten

1.681

5

5

Lasten

1.513

1.157

325

278

47

Subtotaal Klimaatadaptatie

168

-1.157

-325

-274

52

Circulariteit

Baten

457

550

526

365

-161

Lasten

909

2.076

2.305

1.959

346

Subtotaal Circulariteit

-451

-1.526

-1.779

-1.594

185

Totaal resultaat programma

-1.750

-5.510

-5.516

-4.737

779

Investeringsbudgetten

Budget

Realisatie
t/m 2022

Begrote
kasstroom
2023

Realisatie
2023

Restant
budget

Energietransitie

6.655

6.655

3.444

3.211

Klimaatadaptatie

Circulariteit

Totaal investeringsbudgetten

6.655

6.655

3.444

3.211

In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de Restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2023 zijn ontstaan. Oorzaak is vertraging in de aanbesteding.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 11.109
Gerealiseerd € 12.742
Afwijking € -1.632
Deze pagina is gebouwd op 05/08/2024 08:41:33 met de export van 05/08/2024 08:26:04